Faktúra 420500

Faktúra doručená:06.12.2022
Číslo zmluvy:2021/1

Dodávateľ
SPP a.s.
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
spotreba EE
Názov položky
spotreba EE -OV 11/2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 478,02 EUR