Faktúra 420493

Faktúra doručená:05.12.2022
Číslo objednávky:OBJV/0333/2022

Dodávateľ
Helada s.r.o
Štefánikova 1404
014 01 Bytča
IČO:36398993
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
hnojivo na kvety
Názov položky
nákup na sklad -hnojivo na kvety
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 39,60 EUR