Faktúra 420450

Faktúra doručená:07.11.2022
Číslo zmluvy:2021/1

Dodávateľ
SPP a.s.
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie spotreby zemného plynu
Názov položky
vyúčtovanie spotreby zemného plynu od 01.01.-31.10.2022 -Klenoty
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -3 044,99 EUR