Faktúra 420477

Faktúra doručená:22.11.2022
Číslo objednávky:OBJV/0328/2022
Číslo zmluvy:Z20221644_Z

Dodávateľ
Mário Drahoš
Titváň 39/14
951 35 Veľké Zálužie
IČO:53103092
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
špajdle,lyžica,nôž príborový,viečko,vanička, servítky,potravinová fólia
Názov položky
nákup na sklad -špajdle,lyžica,nôž príborový,viečko, vanička,servítky,potravinová fólia
nákup na sklad -špajdle,lyžica,nôž príborový,viečko, vanička,servítky,potravinová fólia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 955,32 EUR