Faktúra 420462

Faktúra doručená:11.11.2022
Číslo zmluvy:2021/1

Dodávateľ
SPP a.s.
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
spotreba EE
Názov položky
spotreba EE -ŠJ HČ 10/2022
spotreba EE -ŠJ PČ 10/2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 388,77 EUR