Faktúra 420386

Faktúra doručená:06.10.2022
Číslo objednávky:OBJV/0261/2022

Dodávateľ
Imrich Vladimír
Nitrianska 1/57
010 01 Žilina
IČO:36972576
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
prehliadka,čistenie,servis plynových kotlov,premeranie,nastavenie spaľovacích pomerov,odskúšanie funkčných a zabezpečovacích prvkov
Názov položky
prehliadka,čistenie,servis plynových kotlov,premeranie,nastavenie spaľovacích pomerov,odskúšanie funkčných a zabezpečovacích prvkov -OV
prehliadka,čistenie,servis plynových kotlov,premeranie,nastavenie spaľovacích pomerov,odskúšanie funkčných a zabezpečovacích prvkov -Klenoty
prehliadka,čistenie,servis plynových kotlov,premeranie,nastavenie spaľovacích pomerov,odskúšanie funkčných a zabezpečovacích prvkov -MOP
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 432,00 EUR