Faktúra 420361

Faktúra doručená:20.9.2022
Číslo objednávky:OBJV/0234/2022

Dodávateľ
SADRO s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO:31637353
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
lepidlo na obklad,dlaždicové klinky,meter,rukavice pracovné,kotúč rezný,tmel,páska maliarska,lišta
Názov položky
nákup na sklad -lepidlo na obklad,dlaždicové klinky,meter,rukavice pracovné,kotúč rezný,tmel, páska maliarska,lišta
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 73,72 EUR