Faktúra 420310

Faktúra doručená:09.8.2022
Číslo zmluvy:2021/1

Dodávateľ
SPP a.s.
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
spotreba EE
Názov položky
spotreba EE -ŠJ HČ 07/2022
spotreba EE -ŠJ PČ 07/2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 661,72 EUR