Faktúra 420242

Faktúra doručená:21.6.2022
Číslo zmluvy:Z20221644_Z

Dodávateľ
Mário Drahoš
Titváň 39/14
951 35 Veľké Zálužie
IČO:53103092
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
servítky,potr.fólia,vanička,viečko, mikroténové sáčky,tácka,rukavice špajdle
Názov položky
nákup na sklad -servítky,potr.fólia,mikroténové sáčky,tácka,rukavice špajdle
nákup na sklad -vanička,viečko
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 966,54 EUR