Faktúra 420189

Faktúra doručená:24.5.2022
Číslo objednávky:OBJV/0142/2022

Dodávateľ
MDana s.r.o.
Nesluša 220
023 41 Nesluša
IČO:51810841
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
cín klampiarsky
Názov položky
nákup na sklad -cín klampiarsky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 143,40 EUR