Faktúra 420192

Faktúra doručená:17.5.2022
Číslo zmluvy:Z20221644_Z

Dodávateľ
Mário Drahoš
Titváň 39/14
951 35 Veľké Zálužie
IČO:53103092
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
potravinová fólia,servítky
Názov položky
nákup na sklad -potravinová fólia,servítky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 178,80 EUR