Faktúra 420146

Faktúra doručená:02.5.2022
Číslo objednávky:OBJV/0108/2022

Dodávateľ
IMEX NR, s.r.o.
Bulharská 1256/24
949 01 Nitra
IČO:54127777
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
servítky
Názov položky
nákup na sklad -servítky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 63,18 EUR