Faktúra 420132

Faktúra doručená:04.4.2022
Číslo objednávky:OBJV/0072/2022

Dodávateľ
SADRO s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO:31637353
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
lepidlo,krížiky,škárovacia hmota,penetra,primalex, tmel,štetec,mriežka vetracia
Názov položky
nákup na sklad -lepidlo,krížiky,škárovacia hmota, penetra,primalex,tmel,štetec,mriežka vetracia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 307,79 EUR