Faktúra 420135

Faktúra doručená:04.4.2022
Číslo objednávky:OBJV/0089/2022

Dodávateľ
KEREKO s.r.o.
Považské Podhradie 1313
01701 Považská Bystrica
IČO:36316385
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
dlažba,špárovacia hmota
Názov položky
nákup na sklad -dlažba,špárovacia hmota
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 66,36 EUR