Faktúra 420030

Faktúra doručená:03.2.2022
Číslo zmluvy:Z20213007_Z

Dodávateľ
IMEX NR, s.r.o.
Bulharská 1256/24
949 01 Nitra
IČO:54127777
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
fólia potr.,vanička,viečko,servítky,sáčky blok
Názov položky
nákup na sklad PČ-fólia potr.,vanička,viečko
nákup na sklad -fólia potr.,vanička,viečko
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 554,51 EUR