Faktúra 400490

Faktúra doručená:12.1.2021
Číslo zmluvy:70/2020

Dodávateľ
A. En. Slovensko, s.r.o.
Dúbravca 5
036 01 Martin
IČO:36399604
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie -spotreba plynu od 01.11.-31.12.2020
Názov položky
vyúčtovanie -spotreba plynu od 01.11.-31.12.2020
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 477,68 EUR