Faktúra 400483

Faktúra doručená:08.1.2021
Číslo zmluvy:8662/2019

Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO:35743565
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie -spotreba EE od 01.11-31.12.2020
Názov položky
vyúčtovanie -spotreba EE od 01.11-31.12.2020
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -112,18 EUR