Faktúra 400190

Faktúra doručená:09.6.2020
Číslo zmluvy:100003629

Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
zrážky
Názov položky
zrážky 01.03.-31.05.2020
zrážky 01.03.-31.05.2020
zrážky 01.03.-31.05.2020
zrážky 01.03.-31.05.2020 PČ
zrážky 01.03.-31.05.2020
zrážky 01.03.-31.05.2020 PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 654,40 EUR