Faktúra 400185

Faktúra doručená:04.6.2020
Číslo zmluvy:8662/2019

Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO:35743565
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie -spotreba EE 05/2020
Názov položky
vyúčtovanie -spotreba EE 05/2020
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 38,62 EUR