Faktúra doručená: | 06.4.2020 |
Číslo zmluvy: | 100003629 |
|
|
|
Dodávateľ |
Považská vodárenská spoločnosť a.s. |
Nová 133 |
01701 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
SOŠ Považská Bystrica |
Slovenských partizánov 1129/49 |
017 01 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
vodné,stočné |
Názov položky |
vodné 3/2020 |
vodné 3/2020 |
vodné 3/2020 |
vodné 3/2020 |
vodné 3/2020 PČ |
vodné 3/2020 |
vodné 3/2020 PČ |
stočné 3/2020 |
stočné 3/2020 |
stočné 3/2020 |
stočné 3/2020 |
stočné 3/2020 PČ |
stočné 3/2020 |
stočné 3/2020 PČ |
centové vyrovnanie |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
692,21 EUR |