Faktúra 400090

Faktúra doručená:09.3.2020
Číslo zmluvy:100003629

Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné 26.11.2019-24.02.2020
Názov položky
vodné 26.11.2019-24.02.2020
stočné 26.11.2019-24.02.2020
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 115,78 EUR