Faktúra 400087

Faktúra doručená:09.3.2020
Číslo zmluvy:100003629

Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné 31.01-26.02.2020
Názov položky
vodné 31.01.2020-26.02.2020
stočné 31.01.2020-26.02.2020
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 40,28 EUR