Faktúra 490576

Faktúra doručená:13.1.2020
Číslo zmluvy:2019/27

Dodávateľ
SlovFire, s.r.o.
Hliníky 764
017 01 Považská Bystrica
IČO:47884223
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
činnosť technika PO rok 2019
Názov položky
činnosť technika PO rok 2019
činnosť technika PO rok 2019
činnosť technika PO rok 2019 PČ
činnosť technika PO rok 2019
činnosť technika PO rok 2019 PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 705,60 EUR