Faktúra 490563

Faktúra doručená:10.1.2020
Číslo zmluvy:zmluva

Dodávateľ
SPP a.s.
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
spotreba plynu 01.01.-31.12.2019
Názov položky
spotreba plynu 01.01.-31.12.2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -4 501,24 EUR