Faktúra 490476

Faktúra doručená:08.11.2019
Číslo zmluvy:100003629

Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné 10/2019
Názov položky
vodné 10/2019
vodné 10/2019
vodné 10/2019
vodné 10/2019
vodné 10/2019 PČ
vodné 10/2019
vodné 10/2019 PČ
stočné 10/2019
stočné 10/2019
stočné 10/2019
stočné 10/2019
stočné 10/2019 PČ
stočné 10/2019
stočné 10/2019 PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 775,27 EUR