Faktúra 490169

Faktúra doručená:03.5.2019
Číslo zmluvy:5150175290/MO

Dodávateľ
SPP a.s.
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie dodávky zemného plynu 01.01.-25.04.2019
Názov položky
vyúčtovanie dodávky zemného plynu 01.01.-25.04.2019
vyúčtovanie dodávky zemného plynu 01.01.-25.04.2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 799,39 EUR