Faktúra 490107

Faktúra doručená:22.3.2019
Číslo zmluvy:2017/1194

Dodávateľ
Žilinská regionálna železnica, a.s.
Jána Kalinčiaka 22
010 01 Žilina
IČO:36410870
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
vodné 30.01.-26.02.2019
Názov položky
vodné 30.01.-26.02.2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5,84 EUR