Faktúra 480565

Faktúra doručená:15.1.2019
Číslo zmluvy:zmluva

Dodávateľ
SPP a.s.
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
spotreba plynu 01.07.2018-31.12.2018
Názov položky
spotreba plynu 01.07.2018-31.12.2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -1 646,64 EUR