Faktúra 480365

Faktúra doručená:04.9.2018
Číslo zmluvy:6214/2016

Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO:35743565
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie -spotreba -EE 8/2018
Názov položky
vyúčtovanie -spotreba EE 8/2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 42,10 EUR