Faktúra 480343

Faktúra doručená:15.8.2018
Číslo zmluvy:100003629

Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
spotreba vody a stočné 7/2018
Názov položky
spotreba vody 7/2018
spotreba vody 7/2018
spotreba vody 7/2018
spotreba vody 7/2018 PČ
spotreba vody 7/2018
spotreba vody 7/2018 PČ
stočné 7/2018
stočné 7/2018
stočné 7/2018
stočné 7/2018 PČ
stočné 7/2018
stočné 7/2018 PČ
centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 245,29 EUR