Faktúra 480211

Faktúra doručená:21.5.2018
Číslo objednávky:OBJV/0150/2018

Dodávateľ
SADRO s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO:31637353
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
stavebný materiál
Názov položky
nákup na sklad - brúsny papier, lepidlo na obklad
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 61,40 EUR