Faktúra 480192

Faktúra doručená:07.5.2018
Číslo objednávky:OBJV/0138/2018

Dodávateľ
KEREKO s.r.o.
Považské Podhradie 1313
01701 Považská Bystrica
IČO:36316385
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
stavebný materiál
Názov položky
nákup na sklad - stavebný materiál
nákup na sklad - stavebný materiál
centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 392,02 EUR