Faktúra 480191

Faktúra doručená:03.5.2018
Číslo objednávky:OBJV/0137/2018

Dodávateľ
Gaz-Term -Daniel Palko
ul. kpt. Nálepku 566
017 01 Považská Bystrica
IČO:32901143
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
vodoinštalačný materiál
Názov položky
nákup na sklad - vodoinšt.materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 86,47 EUR