Faktúra 480094

Faktúra doručená:21.3.2018
Číslo objednávky:OBJV/0064/2018

Dodávateľ
SADRO s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO:31637353
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
profily, SDK doska, skrutky
Názov položky
nákup na sklad - SDK dosky, skrutky
nákup na sklad - profily
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 561,90 EUR