Faktúra 470547

Faktúra doručená:08.12.2017
Číslo objednávky:OBJV/0364/2017

Dodávateľ
Gaz-Term -Daniel Palko
ul. kpt. Nálepku 566
017 01 Považská Bystrica
IČO:32901143
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
vodoinštalačný materiál
Názov položky
nákup na sklad -hadica,tesnenie,sifón umývadlový, umývadlo,WC skrutky.....
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 537,01 EUR