Faktúra 460543

Faktúra doručená:15.12.2016
Číslo objednávky:OBJV/0441/2016

Dodávateľ
Ko-SKI, s.r.o.
SNP 1425
017 07 Považská Bystrica
IČO:36352390
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
obklad,ceresti
Názov položky
nákup na sklad -obklad,ceresit,krížiky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 440,27 EUR