Faktúra 450420

Faktúra doručená:05.10.2015
Číslo objednávky:OBJV/0168/2015

Dodávateľ
SEZAM s.r.o.
Kvačalova 1/1
010 04 Žilina
IČO:00633194
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
stolársky materiál
Názov položky
nákup na sklad
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 114,00 EUR