Faktúra 450364

Faktúra doručená:16.9.2015
Číslo objednávky:OBJV/0165/2015

Dodávateľ
KEREKO s.r.o.
Považské Podhradie 1313
01701 Považská Bystrica
IČO:36316385
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
materiál
Názov položky
nákup na sklad
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 121,31 EUR