Faktúra 450066

Faktúra doručená:02.3.2015
Číslo zmluvy:zmluva

Dodávateľ
IČO:
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
teplo,vodné,stočné 1/2015
Názov položky
teplo 1/2015
vodné 1/2015
stočné 1/2015
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 445,57 EUR