Faktúra 450257

Faktúra doručená:29.6.2015
Číslo zmluvy:zmluva

Dodávateľ
IČO:
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
teplo,vodné,stočné
Názov položky
teplo 5/2015
vodné 5/2015
stočné 5/2015
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 184,54 EUR