Faktúra 450177

Faktúra doručená:11.5.2015
Číslo zmluvy:97450972

Dodávateľ
IČO:
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
EE 4/2015
Názov položky
EE 4/2015
EE 4/2015
EE 4/2015
EE 4/2015
EE 4/2015
EE 4/2015
EE 4/2015 -odpočet zálohy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 40,88 EUR