Faktúra 450150

Faktúra doručená:23.4.2015
Číslo zmluvy:zmluva

Dodávateľ
IČO:
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
teplo,vodné,stočné 3/2015
Názov položky
teplo 3/2015
vodné 3/2015
stočné 3/2015
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 138,99 EUR