Faktúra 450149

Faktúra doručená:21.4.2015
Číslo zmluvy:2015124

Dodávateľ
IČO:
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
fixinela,somo WC,savo,kryš.sóda,vedro,rukavice gum., mydlový čistič
Názov položky
nákup na sklad
nákup na sklad
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 214,46 EUR