Faktúra 450135

Faktúra doručená:10.4.2015
Číslo zmluvy:122/2011

Dodávateľ
IČO:
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
teplo 3/2015
Názov položky
teplo 3/2015
teplo 3/2015
teplo 3/2015
teplo 3/2015
teplo 3/2015
teplo 3/2015 PČ
teplo 3/2015
teplo 3/2015 PČ
centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6 531,35 EUR