Faktúra 450134

Faktúra doručená:09.4.2015
Číslo zmluvy:2015124

Dodávateľ
IČO:
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
čistiace prostriedky,kancelársky materiál
Názov položky
nákup na sklad
nákup na sklad
centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 448,40 EUR