Edupage prihlásenie
Hlavná stránka
|
English
|
Kontakt
|
RSS
|
Mapa stránky
Menu
O škole
Štúdium
mechanik hasičskej techniky
operátor stavebnej výroby
mechanik stavebnoinštalačných zariadení
technik vodár vodohospodár
autoopravár - mechanik - DUÁL
autoopravár - elektrikár - DUÁL
stolár
murár
inštalatér
strechár - DUÁL
stavbár
technicko-administratívny pracovník
stavebníctvo
dopravná prevádzka
podnikanie v remeslách a službách
Projekty
Medzinárodné projekty
Domáce projekty
Ponuka služieb
Stravovanie
Ubytovanie - Turistická ubytovňa
Stavebné práce
Autoservis
Rekreácie pre zamestnancov
Kontakt
Fotogaléria
Videogaléria
Dokumenty
História školy
Rada školy
Vedenie školy
Školský parlament
Krízový intervenčný plán školy
Školský podporný tím
Školský psychológ
Súčasní a bývalí zamestnanci
Teoretické vyučovanie
Odborný výcvik
Školský internát
CAD centrum
Koordinátori
Správy o činnosti
Verejné obstarávanie
Zverejňovanie dokumentov
Zmluvy
Objednávky
Faktúry
Prístup k informáciám
Ochrana osobných údajov
Aktuality
Podujatia, akcie
Školský časopis - ŇÚS
Autoškola
Úspechy a ocenenia
Stravovanie
Tlačivá
Podávanie podnetov
Rekreácie pre zamestnancov
Ako získať v našej škole?...
Hlavná stránka
>
O škole
>
Zverejňovanie dokumentov
>
Faktúry
>
Faktúra
Faktúra 450011
Faktúra doručená:
24.1.2025
Číslo zmluvy:
2024/125
Dodávateľ
GRAFID, s.r.o.
Pod hájom 1090/63
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:
47576804
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:
42141443
ceny sú vrátane DPH
toner
Názov položky
nákup na sklad -toner
nákup na sklad -toner
nákup na sklad -toner
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
649,64 EUR