Faktúra 450001

Faktúra doručená:07.1.2015
Číslo objednávky:OBJV/0002/2015

Dodávateľ
Edenred
Karadžičova 8
820 01 Bratislava
IČO:31328695
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
gastro lístky
poplatky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 300,68 EUR