Faktúra 440517

Faktúra doručená:26.11.2014
Číslo objednávky:OBJV/0338/2014

Dodávateľ
SADRO s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO:31637353
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
farba,riedidlo,štetec,vrták,hmoždinka,omietka, pena PUR,cement
Názov položky
nákup na sklad
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 136,73 EUR