Faktúra doručená: | 21.11.2024 |
Číslo objednávky: | OBJV/0310/2024 |
|
|
|
Dodávateľ |
PROFEL s.r.o. |
Udiča 332 |
018 01 Udiča |
|
Odberateľ |
SOŠ Považská Bystrica |
Slovenských partizánov 1129/49 |
017 01 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
odstránenie závad po vykonanej revízii zabezpečovacích systémov |
Názov položky |
odstránenie závad po vykonanej revízii zabezpečovacích systémov -COP |
odstránenie závad po vykonanej revízii zabezpečovacích systémov -Klenoty |
odstránenie závad po vykonanej revízii zabezpečovacích systémov -MOP |
odstránenie závad po vykonanej revízii zabezpečovacích systémov -TV |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
493,20 EUR |