Faktúra 440442

Faktúra doručená:15.11.2024
Číslo zmluvy:Z20231548_Z

Dodávateľ
Mário Drahoš
Titváň 39/14
951 35 Veľké Zálužie
IČO:53103092
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
papier.vrecká,servítky,potr.fólia,miska,lyžica
Názov položky
nákup na sklad-papier.vrecká,servítky,potr.fólia,miska,lyžica
nákup na sklad-papier.vrecká,servítky,potr.fólia,miska,lyžica
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 876,24 EUR